Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
796 |
Data de lançamento: |
28/01/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO P/USO NA MANUTENÇÃO DO CAMPO AMÉRICA. |
0,00 |
334,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO P/USO NA MANUTENÇÃO DO CAMPO AMÉRICA. |
334,55 |
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30/01/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF012575 |
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334,55 |
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10/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852966
PAGTO. REF. EMPENHO 796/2015
COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 |
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334,55 |
TOTAL |
334,55 |
334,55 |
334,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.