Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7962 |
Data de lançamento: |
29/07/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO CENTRO CULTURAL. |
0,00 |
12,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO CENTRO CULTURAL. |
12,35 |
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09/09/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8.560.684. |
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12,35 |
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16/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004487
PAGTO. REF. EMPENHO 7962/2015
BERNARDO DAMBROS - 66802 |
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12,35 |
TOTAL |
12,35 |
12,35 |
12,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.