Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
822 |
Data de lançamento: |
28/01/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Transito Urbano |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNETVIA VIA FIBRA ÓPTICA FTTH PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. |
0,00 |
149,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2015 |
VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNETVIA VIA FIBRA ÓPTICA FTTH PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. |
149,50 |
|
|
20/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
|
|
149,50 |
|
27/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000973
PAGTO. REF. EMPENHO 822/2015
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
|
|
149,50 |
TOTAL |
149,50 |
149,50 |
149,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.