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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 832 Data de lançamento: 28/01/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/12/14 A 10/01/15 TEL. 54-9925-5711,9617-7158 0,00 86,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2015 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/12/14 A 10/01/15 TEL. 54-9925-5711,9617-7158 86,96
11/02/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 86,96
19/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004155 PAGTO. REF. EMPENHO 832/2015 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 86,96
TOTAL 86,96 86,96 86,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.