Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8345 |
Data de lançamento: |
31/07/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/06/15 A 10/07/15 TEL. 54-99498481,99912424 |
0,00 |
301,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2015 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/06/15 A 10/07/15 TEL. 54-99498481,99912424 |
301,80 |
|
|
31/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
|
301,80 |
|
12/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004427
PAGTO. REF. EMPENHO 8345/2015
VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 |
|
|
301,80 |
TOTAL |
301,80 |
301,80 |
301,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.