Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8378 |
Data de lançamento: |
31/07/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEIC. Nº67,88,35,132,67
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
1.537,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2015 |
VEIC. Nº67,88,35,132,67
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
1.537,00 |
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06/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 133907, 133905, 133898, 133903. |
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1.537,00 |
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19/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851312
PAGTO. REF. EMPENHO 8378/2015
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
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1.537,00 |
TOTAL |
1.537,00 |
1.537,00 |
1.537,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.