Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8382 |
Data de lançamento: |
31/07/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE FORMAÇAO DOS PROFESSORES DURANTE E DA VOLTA AS AULAS. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2015 |
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE FORMAÇAO DOS PROFESSORES DURANTE E DA VOLTA AS AULAS. |
150,00 |
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07/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 19346 |
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150,00 |
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20/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860894
PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2015
RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA - 62707 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.