Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: KADERLI MOTORES PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8383 |
Data de lançamento: |
31/07/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº65
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
1.661,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2015 |
VEICULO Nº65
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
1.661,04 |
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06/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 3.943. |
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1.661,04 |
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19/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851312
PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2015
KADERLI MOTORES PECAS LTDA - 496 |
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1.661,04 |
TOTAL |
1.661,04 |
1.661,04 |
1.661,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.