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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8395 Data de lançamento: 31/07/2015
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Transito Urbano
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 09 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 30/06, 10/07, 17/07, 22/07, 24/07 PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000. 0,00 434,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2015 VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 09 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 30/06, 10/07, 17/07, 22/07, 24/07 PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000. 434,30
05/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 434,30
05/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 434,30
05/08/2015 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -434,30
14/08/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001047 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8395/2015 - REF. REUNIÕES JARI- JOÃO VALÉRIO JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746 217,15
14/08/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001046 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8395/2015 - REF. REUNIÕES JARI - JYRYES SAD JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746 217,15
TOTAL 434,30 434,30 434,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.