Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8395 |
Data de lançamento: |
31/07/2015 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Transito Urbano |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 09 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 30/06, 10/07, 17/07, 22/07, 24/07 PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000. |
0,00 |
434,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2015 |
VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 09 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 30/06, 10/07, 17/07, 22/07, 24/07 PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000. |
434,30 |
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05/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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434,30 |
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05/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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434,30 |
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05/08/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-434,30 |
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14/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001047
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8395/2015 - REF. REUNIÕES JARI- JOÃO VALÉRIO
JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746 |
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217,15 |
14/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001046
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8395/2015 - REF. REUNIÕES JARI - JYRYES SAD
JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746 |
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217,15 |
TOTAL |
434,30 |
434,30 |
434,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.