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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8500 Data de lançamento: 05/08/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO - LINHA 04 REF. 13 VIAGENS MES DE JULHO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº82/2014. 0,00 3.012,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2015 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO - LINHA 04 REF. 13 VIAGENS MES DE JULHO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº82/2014. 3.012,75
05/08/2015 liquidado cfe emprenho nf 445 3.012,75
05/08/2015 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8500/2015, 62018 - GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA 60,25
07/08/2015 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -2.952,50
10/08/2015 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -2.592,50
30/12/2016 ANULADO POIS O EMPENHO NÃO FOI LOCALIZADO E NÃO HOUVE COBRANÇA DO CREDOR. -360,00
TOTAL 60,25 60,25 60,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 05/08/2015 60,25 Lançada
TOTAL   60,25