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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho
Número do empenho: 8502 Data de lançamento: 05/08/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 14 VIAGENS MES DE JULHO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº76/2014. 0,00 2.902,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2015 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 14 VIAGENS MES DE JULHO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº76/2014. 2.902,90
06/08/2015 LIQUIDADO APOS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 468 2.902,90
18/08/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850865 PAGTO. REF. EMPENHO 8502/2015 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 2.902,90
TOTAL 2.902,90 2.902,90 2.902,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.