Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8614 |
Data de lançamento: |
07/08/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 1122/05/2015 A 21/06/2015 TEL. 54 3383-2988 |
0,00 |
832,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2015 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 1122/05/2015 A 21/06/2015 TEL. 54 3383-2988 |
832,10 |
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07/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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832,10 |
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20/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861932
PAGTO. REF. EMPENHO 8614/2015
CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 |
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832,10 |
TOTAL |
832,10 |
832,10 |
832,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.