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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8621 Data de lançamento: 07/08/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/05/2015 A 25/06/2015 VENC. 14/08/2015 TEL. 54 3383-1561,3383-1154 0,00 200,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2015 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/05/2015 A 25/06/2015 VENC. 14/08/2015 TEL. 54 3383-1561,3383-1154 200,08
07/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 200,08
20/08/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860798 PAGTO. REF. EMPENHO 8621/2015 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 200,08
TOTAL 200,08 200,08 200,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.