Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ANGELO REMPEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8684 |
Data de lançamento: |
11/08/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. RPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2015 |
VALOR REF. RPESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. |
1.200,00 |
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16/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 8.679.729. |
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1.200,00 |
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27/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860909, 860910
PAGTO. REF. EMPENHO 8684/2015
ANGELO REMPEL & CIA LTDA - 65978 |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.