Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JP SANTA LUCIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
869 |
Data de lançamento: |
30/01/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº108
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. |
0,00 |
119,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2015 |
VEICULO Nº108
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. |
119,28 |
|
|
04/11/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 4361 |
|
119,28 |
|
17/11/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004601
PAGTO. REF. EMPENHO 869/2015
JP SANTA LUCIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 84496 |
|
|
119,28 |
TOTAL |
119,28 |
119,28 |
119,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.