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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L

Dados do Empenho
Número do empenho: 8804 Data de lançamento: 18/08/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL PROF. ONDINA LANDIN CARDOSO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS EM ALTO ALEGRE. 0,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2015 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL PROF. ONDINA LANDIN CARDOSO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CORAIS EM ALTO ALEGRE. 330,00
27/11/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF3824 330,00
03/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003032 PAGTO. REF. EMPENHO 8804/2015 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L - 74820 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.