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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8822 Data de lançamento: 19/08/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 120 METROS DE CABO PP 3X4 PARA UTILIZAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA GARAGEM. 0,00 1.032,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 120 METROS DE CABO PP 3X4 PARA UTILIZAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA GARAGEM. 1.032,00
27/11/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8754583 1.032,00
03/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003030 PAGTO. REF. EMPENHO 8822/2015 COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA - 80700 1.032,00
TOTAL 1.032,00 1.032,00 1.032,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.