O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GAVA, GAVA & CAMARGO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9236 Data de lançamento: 26/08/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TECNICA AMBIENTAL PARA O MUNICIPIO DE ESPUMOSO, NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2015, CFE CONTRATO 113/2013 E 2º TERMO ADITIVO. 0,00 10.072,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2015 VALOR REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TECNICA AMBIENTAL PARA O MUNICIPIO DE ESPUMOSO, NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2015, CFE CONTRATO 113/2013 E 2º TERMO ADITIVO. 10.072,32
26/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF102 3.357,44
01/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853045 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9236/2015 - REF. JULHO/2015 GAVA, GAVA & CAMARGO LTDA - 79818 3.357,44
16/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF105 3.357,44
16/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF103 3.357,44
23/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851343 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9236/2015 - REF. SETEMBRO/2015 GAVA, GAVA & CAMARGO LTDA - 79818 3.357,44
23/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9236/2015 - REF.AGOSTO/2015 GAVA, GAVA & CAMARGO LTDA - 79818 3.357,44
TOTAL 10.072,32 10.072,32 10.072,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.