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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 926 Data de lançamento: 30/01/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JANEIRO/2015, COM VENCIMENTO EM 13/02/2015. 0,00 92,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2015 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JANEIRO/2015, COM VENCIMENTO EM 13/02/2015. 92,50
30/01/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 92,50
09/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861428 PAGTO. REF. EMPENHO 926/2015 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 92,50
TOTAL 92,50 92,50 92,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.