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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9260 Data de lançamento: 26/08/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Conselho Munic.de Desportos
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO CMD. NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 115,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO CMD. NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL. 115,65
27/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF95 115,65
09/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004480 PAGTO. REF. EMPENHO 9260/2015 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 115,65
TOTAL 115,65 115,65 115,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.