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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JULIA KUHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 9289 Data de lançamento: 26/08/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REGÊNCIA MUSICAL JUNTO AO CORAL ONDINA LANDIN CARDOSO NO MÊS DE AGOSTO/2015 CFE CONTRATO 42/2013 E 2º TERMO ADITIVO. 0,00 2.533,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2015 VALOR REF. REGÊNCIA MUSICAL JUNTO AO CORAL ONDINA LANDIN CARDOSO NO MÊS DE AGOSTO/2015 CFE CONTRATO 42/2013 E 2º TERMO ADITIVO. 2.533,92
27/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0948 2.533,92
09/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004480 PAGTO. REF. EMPENHO 9289/2015 JULIA KUHN - 65998 2.533,92
TOTAL 2.533,92 2.533,92 2.533,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.