Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9356 |
Data de lançamento: |
28/08/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA GARAGEM DA PREFEITURA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
1.128,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA GARAGEM DA PREFEITURA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
1.128,70 |
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12/11/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF14803 |
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1.128,70 |
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23/11/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853008
PAGTO. REF. EMPENHO 9356/2015
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 |
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1.128,70 |
TOTAL |
1.128,70 |
1.128,70 |
1.128,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.