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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DERLY HELDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 949 Data de lançamento: 30/01/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 03 DIARIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 03,04 E 05/02/15 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS. 0,00 675,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2015 VALOR REF. 03 DIARIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 03,04 E 05/02/15 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS. 675,00
06/02/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 405,00
09/02/2015 EMPENHADO A MAIOR -270,00
23/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004189 PAGTO. REF. EMPENHO 949/2015 DERLY HELDER - 51318 405,00
TOTAL 405,00 405,00 405,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.