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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9557 Data de lançamento: 09/09/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Transito Urbano
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Aéreo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES AGOSTO/2015 VENC. EM 20/09/2015. 0,00 558,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2015 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES AGOSTO/2015 VENC. EM 20/09/2015. 558,60
10/09/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 558,60
18/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004491 PAGTO. REF. EMPENHO 9557/2015 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 558,60
TOTAL 558,60 558,60 558,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.