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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PAULO F CAVALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9689 Data de lançamento: 15/09/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 104,08,13 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. 0,00 142,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2015 VEICULO Nº 104,08,13 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. 142,00
02/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8998527,8998214,8998344 142,00
11/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004631 PAGTO. REF. EMPENHO 9689/2015 PAULO F CAVALLI - 51276 142,00
TOTAL 142,00 142,00 142,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.