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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CL DANIELI COMERCIAL EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9783 Data de lançamento: 18/09/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: AUXILIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA
Conta de Despesa: 4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MINISTÉRIO AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 10/2015. VALOR REF. RENDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA CFE CONTRATO DE REPASSE Nº 385.450-89/2012/MAPA/CAIXA - AMPLIAÇÃO DE METAS CFE PARECER Nº436/20174/DPDAG/SFA-RS. 0,00 25.806,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2015 PP 10/2015. VALOR REF. RENDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA CFE CONTRATO DE REPASSE Nº 385.450-89/2012/MAPA/CAIXA - AMPLIAÇÃO DE METAS CFE PARECER Nº436/20174/DPDAG/SFA-RS. 25.806,95
18/09/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 008. 25.806,95
30/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9783/2015 CL DANIELI COMERCIAL EPP - 84886 25.806,95
07/10/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 25.806,95
07/10/2015 liquidado indevidamente -25.806,95
TOTAL 25.806,95 25.806,95 25.806,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.