Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: LANA CRISTIANE ERIG E BERTIO JOEL DE MATOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10012 |
Data de lançamento: |
01/11/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
PSICOTERAPIA |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÕES NEUROPSICOLÓGICAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. RPA RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÕES NEUROPSICOLÓGICAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. RPA RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
540,00 |
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25/11/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E RPA N° 18 |
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540,00 |
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29/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10012/2016
LANA CRISTIANE ERIG E BERTIO JOEL DE MATOS - 79272 |
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540,00 |
TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.