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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 10072 Data de lançamento: 07/11/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2016, COM VENCIMENTO EM 10/11/2016. 0,00 17,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2016 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2016, COM VENCIMENTO EM 10/11/2016. 17,67
07/11/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 17,67
17/11/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901055 PAGTO. REF. EMPENHO 10072/2016 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 17,67
TOTAL 17,67 17,67 17,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.