Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10073 |
Data de lançamento: |
07/11/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2016, COM VENCIMENTO EM 10/11/2016. |
0,00 |
991,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2016 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2016, COM VENCIMENTO EM 10/11/2016. |
991,25 |
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07/11/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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991,25 |
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17/11/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901055
PAGTO. REF. EMPENHO 10073/2016
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 |
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991,25 |
TOTAL |
991,25 |
991,25 |
991,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.