| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
| Número do empenho: | 10113 | Data de lançamento: | 08/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DO INTERIOR PARA A CIDADE PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 984,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DO INTERIOR PARA A CIDADE PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 984,60 | ||
| 02/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2 | 984,60 | ||
| 14/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862933, 862932 PAGTO. REF. EMPENHO 10113/2016 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME - 82632 | 984,60 | ||
| TOTAL | 984,60 | 984,60 | 984,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||