Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: PAULO C. MAYER & ZAMBONI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
103 |
Data de lançamento: |
05/01/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 78, 18, 38, 106, 95, 78, 67, 105.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
5.115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2016 |
VEICULO Nº 78, 18, 38, 106, 95, 78, 67, 105.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
5.115,00 |
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23/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10038627,10042970,10042933,10042843,10042869,10043137,10043115,10043034 |
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5.115,00 |
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01/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2016
PAULO C. MAYER & ZAMBONI LTDA - 65933 |
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5.115,00 |
TOTAL |
5.115,00 |
5.115,00 |
5.115,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.