Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10339 |
Data de lançamento: |
23/11/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
300,00 |
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14/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13.292.347 |
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300,00 |
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23/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10339/2016
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI - 65591 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.