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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho
Número do empenho: 10373 Data de lançamento: 25/11/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VIAGEM DE ESTUDOS PARA PORTO ALEGRE NO DIA 14/11/2016. 0,00 3.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2016 VALOR REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VIAGEM DE ESTUDOS PARA PORTO ALEGRE NO DIA 14/11/2016. 3.250,00
14/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 58 3.250,00
29/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861757 PAGTO. REF. EMPENHO 10373/2016 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 3.250,00
TOTAL 3.250,00 3.250,00 3.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.