Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GILMAR JOSE SONDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10403 |
Data de lançamento: |
28/11/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 28/11/16 PARA O SERVIDOR LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NA PROMOTORIA. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2016 |
VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 28/11/16 PARA O SERVIDOR LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NA PROMOTORIA. |
25,00 |
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27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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25,00 |
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18/01/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861771
PAGTO. REF. EMPENHO 10403/2016
GILMAR JOSE SONDA - 51251 |
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25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.