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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 10424 Data de lançamento: 28/11/2016
Tipo de empenho: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAMU - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 0,00 1.672,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2016 ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 1.672,86
28/11/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS NOVEMBRO/2016 1.672,86
28/11/2016 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -44,10
28/11/2016 EMPENHADO A MAIOR -44,10
30/11/2016 ESTORNADO INDEVIDAMENTE 44,10
02/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 44,10
21/12/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10424/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 1.672,86
TOTAL 1.672,86 1.672,86 1.672,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.