Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10531 |
Data de lançamento: |
28/11/2016 |
Tipo de empenho: |
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 |
0,00 |
93,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2016 |
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 |
93,55 |
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28/11/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS NOVEMBRO/2016 |
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93,55 |
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01/12/2016 |
liquidado indevidamente |
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-93,55 |
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01/12/2016 |
empenhado a maior |
-93,55 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.