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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 10574 Data de lançamento: 28/11/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 0,00 2.429,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2016 FERIAS INDENIZADAS REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 2.429,51
28/11/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS NOVEMBRO/2016 2.429,51
30/11/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010574/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 2.429,51
TOTAL 2.429,51 2.429,51 2.429,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.