Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10637 |
Data de lançamento: |
28/11/2016 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO - RPPS |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 |
0,00 |
1.486,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2016 |
VENCIMENTOS REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 |
1.486,09 |
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28/11/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.486,09 |
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30/11/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010637/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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1.486,09 |
TOTAL |
1.486,09 |
1.486,09 |
1.486,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.