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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 10648 Data de lançamento: 28/11/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. COMPLEMENTO MES NOVEMBRO/2016 0,00 519,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2016 REF. COMPLEMENTO MES NOVEMBRO/2016 519,36
28/11/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 519,36
30/11/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010648/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 519,36
TOTAL 519,36 519,36 519,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.