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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AIRGAS COM TRANS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1065 Data de lançamento: 05/02/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 REGULADORES PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 0,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 REGULADORES PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 210,00
01/03/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF14932 210,00
08/03/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862346 PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2016 AIRGAS COM TRANS LTDA - 81069 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.