Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: DERLY HELDER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10674 |
Data de lançamento: |
28/11/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 29,30/11/16 PARA O PREFEITO MUNICIPAL ASSINAR CONVÊNIOS DO DAER E FAMURS. |
0,00 |
405,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2016 |
VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 29,30/11/16 PARA O PREFEITO MUNICIPAL ASSINAR CONVÊNIOS DO DAER E FAMURS. |
405,00 |
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27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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405,00 |
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31/12/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 121755/2019 |
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-405,00 |
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31/12/2019 |
ANULADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 121755/2019 |
-405,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.