VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO.NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
1.161,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2016
VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO.NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
1.161,90
22/12/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 47776,50303
1.161,90
29/12/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862961
PAGTO. REF. EMPENHO 10688/2016
RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415
1.161,90
TOTAL
1.161,90
1.161,90
1.161,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.