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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10694 Data de lançamento: 29/11/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa: ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO SR. GILMAR SONDA EM OCASIÃO QUE SE DESLOCOU A PASSO FUNDO PARA LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NA PROMOTORIA. 0,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2016 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO SR. GILMAR SONDA EM OCASIÃO QUE SE DESLOCOU A PASSO FUNDO PARA LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NA PROMOTORIA. 14,00
27/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 14,00
18/01/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861771 PAGTO. REF. EMPENHO 10694/2016 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 14,00
TOTAL 14,00 14,00 14,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.