Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10704 |
Data de lançamento: |
29/11/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 97,105
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
363,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2016 |
VEICULO Nº 97,105
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
363,34 |
|
|
27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 431 E 13.355.095. |
|
363,34 |
|
30/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853243
PAGTO. REF. EMPENHO 10704/2016
SADI LOPES - 82 |
|
|
363,34 |
TOTAL |
363,34 |
363,34 |
363,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.