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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10795 Data de lançamento: 02/12/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA PEDREIRA - DEPÓSITO. 0,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA PEDREIRA - DEPÓSITO. 230,00
27/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 18.953 230,00
29/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004941 PAGTO. REF. EMPENHO 10795/2016 AUTO POSTO SIMON LTDA - 274 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.