Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10795 |
Data de lançamento: |
02/12/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA PEDREIRA - DEPÓSITO. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA PEDREIRA - DEPÓSITO. |
230,00 |
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27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 18.953 |
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230,00 |
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29/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004941
PAGTO. REF. EMPENHO 10795/2016
AUTO POSTO SIMON LTDA - 274 |
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230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.