Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: MARIA DENISE BERTOLINI DE PELLEGRINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10856 |
Data de lançamento: |
07/12/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE ARTESANATO |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA USO NO CRAS. |
0,00 |
147,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA USO NO CRAS. |
147,70 |
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09/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13.462.884 |
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147,70 |
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21/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10856/2016
MARIA DENISE BERTOLINI DE PELLEGRINI - 79615 |
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147,70 |
TOTAL |
147,70 |
147,70 |
147,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.