Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10858 |
Data de lançamento: |
07/12/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO BALCÃO DUAS PORTAS PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO BALCÃO DUAS PORTAS PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. |
300,00 |
|
|
12/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1.153 |
|
300,00 |
|
15/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901077
PAGTO. REF. EMPENHO 10858/2016
MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA - 1571 |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.