Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10906 |
Data de lançamento: |
12/12/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
250,00 |
|
|
27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 22 |
|
250,00 |
|
30/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853237
PAGTO. REF. EMPENHO 10906/2016
BERNARDO DAMBROS - 66802 |
|
|
250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.