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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIS ANTONIO ARTMANN PEREIRA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10917 Data de lançamento: 12/12/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS EM AMBIENTE EXTERNO NAS EMEIS. 0,00 5.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS EM AMBIENTE EXTERNO NAS EMEIS. 5.500,00
27/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7 5.500,00
17/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861852 PAGTO. REF. EMPENHO 10917/2016 LUIS ANTONIO ARTMANN PEREIRA MEI - 85222 5.500,00
TOTAL 5.500,00 5.500,00 5.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.