Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE CONTRATO Nº89 NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 |
373.642,50 |
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30/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
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373.642,50 |
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20/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10924/2016 - REF. OUTUBRO/2016
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 |
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51.607,50 |
31/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10924/2016 - REF. OUTUBRO/2016
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420
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73.206,55 |
24/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10924/2016 - REF. NF 9072, 9071, 9068, 9062, 9063, 9061, 9067, 9069, 9070, NOVEMBRO/2016
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 |
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123.329,46 |
24/03/2017 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-1.041,49 |
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24/03/2017 |
EMPENHADO A MAIOR |
-1.041,49 |
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31/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10924/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 NF 9913,9912, 9914, 9915, 9916, 9918, 9919, 9920, 9921,9910.
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 |
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124.457,50 |
TOTAL |
372.601,01 |
372.601,01 |
372.601,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.